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2019年共青团新会区委员会部门预算

2019年共青团新会区委员会部门预算

第一部分 ??共青团新会区委员会概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 ??2019年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 ??2019?年部门预算情况说明

? ? 第四部分 ?名词解释


第一部分???共青团新会区委员?概况

?

一、主要职责

(一)贯彻执行区委、区政府的方针、政策、法律、法规和上级团委的工作部署,完成上级下达的各项任务。

(二)团结和带领全区广大团员青少年为新会经济建设作贡献。

(三)坚持以共产主义思想教育青年,以各种形式组织青年学习马列主义理论和建设有中国特色社会主义理论,进行爱国主义、集体主义和社会主义教育,帮助青年学习现代科学文化知识,提高素质,造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人,发展和壮大团员队伍,向党组织推荐优秀团员入党,为党和政府培养和推荐各类优秀青年人才。

(四)团结带领广大团员青年投身社会主义市场经济体制的实践,帮助青年掌握和运用先进的科学技术,学习和适应现代管理方式,组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动,为促进生产力发展和社会进步建功立业。

(五)指导全区青少年教育工作,组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动,指导和帮助基层团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构,努力构建青少年社会化服务体系。

(六)密切与各地青年的联系和合作,不断完善我区青联组织网络,加强与台港澳青年和海外青年侨胞的联系,发展与世界各国青年的友好关系,指导青年各社团开展活动。

(七)向党和政府反映青年的意见和要求,协同有关部门制订和宣传青年工作法规,组织青年开展社会监督,同各种危害青少年的现象作斗争,维护青少年的合法权益。

(八)受区委委托领导少先队工作。

? ? ?(九)承办区委和上级团委交办的其他事项。

二、部门预算构成

(一)本部门预算为局本级预算(团区委预算)

(二)本部门内设机构、人员构成情况:共青团新会区委员会共有股室4个,分别是:办公室、组织部、宣传部、学少部。共青团新会区委员会共有行政编制人数6人,离退休0人。


第二部分???2019?年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

??点击查看2019年部门预算.pdf?


第三部分???2019?年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

????2019?年本部门收入预算?381.67?万元,比上年?增加145.32?万元,?增长61.49?%,主要原因是?工作项目增加??;支出预算?381.67?万元,比上年?增加145.32?万元,?增长61.49?%,主要原因是?工作项目增加?

二、“三公”经费安排情况

????2019??年本部门财政拨款安排“三公”经费?4.2?万元,比上年?减少0.2?万元,?下降4.55?%,主要原因是?贯彻中央八项规定精神,减少三公经费支出?。其中:因公出国(境)费?0?万元,比上年?增加0?万元,?增长0?%,主要原因是?与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费?3.5?万元(公务用车购置费?0?万元,公务用车运行维护费?3.5?万元),比上年?增加0?万元,?增长0?%,主要原因是?与上年持平,无增减变化 ;公务接待费?0.7?万元,比上年?减少0.2?万元,?下降22.22?%,主要原因是?贯彻中央八项规定精神,精减公务接待支出?

三、机关运行经费安排情况

????机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。?2019?年,本部门机关运行经费安排?165.67?万元, 比上年?增加0.32?万元,?增长0.19?%,主要原因是?人员专项经费增加?

四、政府采购情况

????2019?年本部门政府采购安排?0.8?万元,其中:货物类采购预算?0.8?万元,工程类采购预算?0?万元,服务类采购预算?0?万元等。

五、国有资产占有使用情况

????截至?2018??12??31?日,本部门固定资产金额?30.38?万元,分布构成情况为:房屋?0?平方米,车辆?1?辆,单价在100万元以上的设备?0?台等。本年度拟购置固定资产?0.8?万元,主要是?电脑设备?

六、重点项目预算绩效目标情况:本部门未有符合条件的预算绩效评审项目。?


第四部分 ?名词解释

????一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

????二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

????三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

????四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

????五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

????六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

????七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

????八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

????九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

????十、“三公”经费:指用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。



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